(原标题:江苏微导纳米科技股份有限公司内部审计制度)
江苏微导纳米科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的组织架构、职责范围及工作程序。制度规定公司设立内部审计部,直接受董事会领导,负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息真实性及经营活动效率进行审计监督。内部审计部需定期向审计委员会报告工作,并对对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项进行重点审计。制度还规定了审计档案管理、信息披露要求以及对违规行为的追责机制。