(原标题:内部审计制度(2025年11月))
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计部门职责、工作范围及实施要求。制度规定内部审计部门在董事会领导下开展工作,对财务信息、内部控制、风险管理等进行监督评价。审计委员会负责指导和监督内部审计工作,内部审计部门需定期提交审计计划和报告。制度还明确了对外投资、关联交易、募集资金使用等重点事项的审计要求,并规定内部控制缺陷的整改与报告机制。