(原标题:内部审计制度)
赣州逸豪新材料股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度规定内审部在董事会审计委员会领导下开展工作,对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督与评价。制度还规定了审计工作范围、实施程序、报告机制、档案管理及违规处理等内容,旨在提升公司治理水平,保障资产安全与信息披露质量。