(原标题:《北京煜邦电力技术股份有限公司内部审计管理制度》)
北京煜邦电力技术股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计机构为审计委员会下设的审计部,负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督和评价。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、审计范围及监督管理等内容,强调审计独立性、客观性和保密性。审计部定期或不定期开展审计,对重大投资、高管离任等事项可实施专项审计,并每季度向审计委员会报告工作情况。