(原标题:内部审计管理制度(2025年11月修订))
青鸟消防股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确了内部审计的职责、权限、工作程序及奖惩机制。制度依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规制定,适用于公司及下属分支机构、控股子公司等。内审部在主管领导和审计委员会指导下开展工作,负责对公司财务收支、内部控制、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行审计监督,并定期向董事会或审计委员会报告。制度还规定了审计档案管理、人员职业道德要求及对违规行为的处理措施。