(原标题:济民健康管理股份有限公司《内部审计制度》(2025年11月修订))
济民健康管理股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、组织架构、职责权限及工作程序。制度规定公司设立审计委员会,内部审计部门向董事会负责,定期报告工作。内部审计部门负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督和评价,并对重大事项如募集资金使用、关联交易、对外投资等实施审计监督。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制等内容。