(原标题:内部审计制度)
明月镜片股份有限公司为加强内部审计工作,依据国家相关法律法规及企业内部控制基本规范,制定内部审计制度。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司,涵盖财务报告和信息披露相关的业务环节。内部审计部对审计委员会负责,独立开展审计工作,重点检查内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率效果。公司需定期向审计委员会报告审计情况,并提交年度内部控制评价报告。董事会负责审议内部控制评价报告,公司应在年度报告披露时同步公开相关报告。