(原标题:南京佳力图机房环境技术股份有限公司内部审计制度(2025年11月))
南京佳力图机房环境技术股份有限公司制定内部审计制度,明确审计部受董事会领导,对内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查。制度规定审计部需定期提交审计计划和报告,重点审计募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项,并对内部控制缺陷督促整改。重大问题须及时向审计委员会和董事会报告,并履行信息披露义务。