(原标题:生益电子内部审计管理制度)
生益电子股份有限公司设立独立审计部,实行内部审计制度,旨在规范审计行为,促进公司规范运作。审计部独立行使审计监督权,受法律保护,任何组织和个人不得干涉。内部审计人员须恪守廉洁诚信、客观公正、保守秘密等职业道德。审计范围涵盖公司及控股子公司、重要参股公司的业务环节。审计内容包括法律法规执行、内部控制、风险管理、资产安全、经济责任履行等。审计部有权调阅资料、检查实物、制止违规行为,并在一定范围内公布审计结果。公司董事会下设审计委员会,领导审计工作,审计部定期向其报告。审计发现问题需跟踪整改,开展后续审计。本制度经董事会审议通过后施行。










