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华研精机: 《内部审计制度》(2025年10月修订)内容摘要

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(原标题:《内部审计制度》(2025年10月修订))

广州华研精密机械股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部控制与审计监督,保障财务信息真实完整。内部审计部对董事会负责,保持独立性,不得隶属财务部门。审计范围涵盖内部控制有效性、财务收支合规性、反舞弊机制建设等。审计人员有权审查账目、资料、资产,获取证明材料,对阻碍审计的行为可建议追责。每季度至少检查货币资金及募集资金使用情况,每年提交内部控制评价报告。发现重大缺陷或风险须及时上报董事会。审计工作底稿需完整记录并归档,保存期不少于10年。公司保障审计人员依法履职,对不配合审计或打击报复行为将严肃处理,对表现突出的审计人员予以奖励。本制度自董事会审议通过之日起执行。

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