(原标题:内部审计制度(2025年9月))
江苏先锋精密科技股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作,确保财务收支及经济活动的真实性、合法性与效益性。内部审计部门在审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司各部门、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息及经营活动进行监督评价。审计范围涵盖募集资金使用、关联交易、对外投资、对外担保等重大事项。内部审计部门有权检查会计资料、资产情况及信息系统,提出整改建议并督促落实。公司应每年提交内部控制评价报告,并对发现的重大缺陷及时披露。内部审计人员须保持独立、客观、公正,任何单位和个人不得妨碍审计工作。本制度自董事会审议通过之日起生效。










