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艾迪药业: 江苏艾迪药业集团股份有限公司内部审计制度(2025年9月修订)内容摘要

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(原标题:江苏艾迪药业集团股份有限公司内部审计制度(2025年9月修订))

江苏艾迪药业集团股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计监督,提升审计质量,保障内部控制有效实施。内审监察部为独立部门,由董事会审计委员会领导,负责对公司财务信息、内部控制及经济活动进行审计监督。审计范围包括财务审计、内控审计、项目审计、合同审计、离任审计、责任审计、专项审计等。内审监察部需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告,每季度向审计委员会报告工作。公司各机构应配合审计工作,审计人员须具备专业能力并遵守保密、回避原则。对违反制度行为,将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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