(原标题:王力安防内控审计报告(致同审字(2025)第110A034448号))
王力安防科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告由致同会计师事务所出具,审计基准日为2024年12月31日。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计范围为财务报告内部控制的有效性。报告显示,王力安防公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现错报。审计意见认为,王力安防公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定有效的财务报告内部控制。本报告仅用于公司以简易程序向特定对象发行股票之目的,不得用于其他用途。报告签署日期为二〇二五年九月二十二日。