(原标题:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告)
福建纳川管材科技股份有限公司因2024年度被出具“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。内部控制缺陷主要表现为:董事会秘书、财务总监等高管相继离职,董事长兼任多个职位,董事会成员人数不足;未制定投资管理制度,对参股公司监控不力,导致投资损失。公司已聘任董事会秘书,正推进财务总监招聘和董事改选工作,并制定《参股权益管理办法》加强参股公司管理。公司将每月披露进展公告,指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。