(原标题:佳都科技内部控制制度(2025年9月修订))
佳都科技集团股份有限公司为加强内部控制,提升经营管理水平和风险防范能力,依据相关法律法规及公司章程,制定本制度。内部控制目标包括保证合法合规、资产安全、财务信息真实完整,提高经营效率,促进发展战略实现。公司董事会负责内控体系的建立与有效性,审计委员会监督内控实施与自我评价。高级管理人员负责内控体系运行,定期提交内控评估报告。各职能部门负责本系统内控执行。公司实施全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益、审慎性、有效性、合法性原则。内控涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,覆盖所有业务环节及专项管理。公司设立审计监察中心开展内部审计,定期向审计委员会报告。董事会办公室负责内控信息披露。公司建立激励约束机制,将内控执行情况纳入考核。