首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

佳都科技: 佳都科技内部控制制度(2025年9月修订)内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:佳都科技内部控制制度(2025年9月修订))

佳都科技集团股份有限公司为加强内部控制,提升经营管理水平和风险防范能力,依据相关法律法规及公司章程,制定本制度。内部控制目标包括保证合法合规、资产安全、财务信息真实完整,提高经营效率,促进发展战略实现。公司董事会负责内控体系的建立与有效性,审计委员会监督内控实施与自我评价。高级管理人员负责内控体系运行,定期提交内控评估报告。各职能部门负责本系统内控执行。公司实施全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益、审慎性、有效性、合法性原则。内控涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,覆盖所有业务环节及专项管理。公司设立审计监察中心开展内部审计,定期向审计委员会报告。董事会办公室负责内控信息披露。公司建立激励约束机制,将内控执行情况纳入考核。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示佳都科技行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-