(原标题:陕西北元化工集团股份有限公司内部审计管理规定)
陕西北元化工集团股份有限公司制定内部审计管理规定,旨在规范审计行为,发挥监督职能,促进廉政建设,提升治理水平和风险防控能力。审计部在党委、董事会及审计委员会领导下开展工作,负责年度审计计划实施、财务收支、内部控制、资产保值增值、经营绩效等审计监督。审计部有权调阅资料、调查取证、提出整改建议,并对重大事项进行专项审计。内部审计结果作为干部考核、任免、奖惩依据。被审计单位须限期整改,审计整改实行台账销号管理。对忠于职守的审计人员给予奖励,对拒不配合审计或整改不力的单位及个人依规处理。本规定自董事会审议通过之日起生效,原规定废止。