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三六零: 三六零安全科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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(原标题:三六零安全科技股份有限公司内部审计制度)

三六零安全科技股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部管理和风险控制,规范内部审计工作,保护投资者合法权益。该制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。内部审计由公司内审部负责,内审部对董事会负责并向审计委员会报告工作。内审部的主要职责包括检查和评估内部控制的有效性,审计财务信息的真实性、合法性和完整性,协助建立健全反舞弊机制,并定期向审计委员会汇报工作进展。内审部应保持独立性,不得受财务部门领导或与其合署办公。公司各部门应配合内审部工作,提供必要条件和支持。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节,审计证据应具备充分性、相关性和可靠性。内审部每年提交内部审计工作报告,并建立工作底稿和档案管理制度。公司根据内审部的评价报告出具年度内部控制评价报告,并在披露年度报告时一并披露。内部审计档案保存时间不少于十年,审计档案借阅需履行审批手续。公司对内部审计人员的工作进行考核,对表现优异者给予表彰或奖励,对违规行为进行处理。本制度由公司董事会负责修订并解释,自董事会审议通过之日起生效实施。

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