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福瑞达: 鲁商福瑞达医药股份有限公司内部审计制度内容摘要

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(原标题:鲁商福瑞达医药股份有限公司内部审计制度)

鲁商福瑞达医药股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部管理和审计监督,维护公司合法权益,强化经营管理,确保经营活动健康发展。该制度依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《审计署关于内部审计工作的规定》等制定,适用于公司及所有全资和控股子公司。公司设立审计法务部,作为独立的内部审计机构,在审计委员会指导下工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审查和评价。审计法务部的主要职责包括检查内部控制、审计财务状况、评估经营风险、进行离任审计等。内部审计工作遵循独立、客观、公正原则,审计程序包括立项、准备、实施、出具报告等环节。审计人员需具备专业能力,遵守职业道德,保持独立客观,保守秘密。本制度由公司董事会制定,自审议通过之日起施行。

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