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厦门港务: 厦门集装箱码头集团有限公司审计报告内容摘要

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(原标题:厦门集装箱码头集团有限公司审计报告)

容诚会计师事务所对厦门集装箱码头集团有限公司2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年1-3月、2024年度、2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计。审计意见认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了集装箱码头公司财务状况、经营成果和现金流量。关键审计事项为收入确认,涉及2025年1-3月、2024年度、2023年度。审计程序包括内部控制有效性测试、合同条款识别、市场行情分析、样本检查、函证程序和截止测试。报告仅供厦门港务发展股份有限公司资产重组使用。管理层负责编制财务报表并评估持续经营能力,注册会计师负责审计并提供合理保证。此外,报告还涉及长期股权投资、固定资产、借款费用、政府补助、递延所得税资产和负债等内容。2025年3月31日,公司新增注册资本63,395,771.53元,注册资本变更为2,500,000,000.00元。国际港务持有公司100%股权。

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