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新华百货: 银川新华百货商业集团股份有限公司审计委员会年报工作规程(2025年7月修订内容摘要

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(原标题:银川新华百货商业集团股份有限公司审计委员会年报工作规程(2025年7月修订)

银川新华百货商业集团股份有限公司发布《审计委员会年报工作规程》,旨在完善公司治理机制,加强内控制度建设,提高信息披露质量。审计委员会应在年审会计师事务所进场审计前后,分别听取公司财务总监汇报,先行审阅财务会计报告并形成书面记录。审计委员会需与年审注册会计师沟通确定审计时间安排、审计计划等内容,并在审计过程中加强沟通,督促按时提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后,审计委员会应再次审阅财务会计报告并与年审会计师沟通初审意见。审计委员会应对年度财务会计报告进行审议表决,重点关注年报审计期间改聘会计师事务所情形,对年审会计师执业质量做出评价并形成决议提交董事会审核。审计委员会还需听取公司管理层关于年度生产经营情况的重大事项汇报,确保年度报告编制和审议期间的信息保密。本工作规程自公司董事会会议审议通过之日起生效。

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