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来伊份: 内幕信息管理制度(2025年6月修订)内容摘要

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(原标题:内幕信息管理制度(2025年6月修订))

上海来伊份股份有限公司制定了内幕信息管理制度,旨在确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,规范内幕信息管理,避免内幕交易。该制度适用于公司及其各部门、子公司和参股公司。内幕信息是指对公司经营、财务或证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息,包括但不限于重大投资、重大资产交易、重要合同、重大债务违约、重大亏损、董事或总裁变动等。

内幕信息知情人包括公司董事、高管、控股子公司负责人、持有5%以上股份的股东及其关联方等。公司要求内幕信息知情人在信息依法公开前进行登记备案,填写内幕信息知情人档案,并确保档案的真实、准确和完整。公司还需制作重大事项进程备忘录,记录筹划决策过程中的关键时点和参与人员。

公司实行重大信息及时报告制度,重大信息包括重大交易、关联交易、重大风险、重大变更、重大诉讼和其他可能对公司证券交易价格产生较大影响的事项。信息报告义务人应在重大事件触及特定时点的24小时内向董事会秘书或董事会办公室通报,并持续关注事件进展,及时更新报告内容。

公司强调内幕信息的保密义务,要求知情人不得泄露内幕信息或利用内幕信息进行交易。违反规定者将受到公司内部处罚,甚至可能承担法律责任。

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