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*ST和展: 2024年度监事会工作报告内容摘要

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(原标题:2024年度监事会工作报告)

2024年度,辽宁和展能源集团股份有限公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程,履行监督职责,保障公司规范运作与健康发展,切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会全年共召开6次会议,审议通过多项议案,包括前期会计差错更正、2023年年度报告及摘要、2023年度财务报告、2023年度监事会工作报告、2023年度利润分配方案、2023年度内部控制自我评价报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及摘要、2024年第三季度报告、变更会计师事务所、重大资产出售暨关联交易等。

监事会列席了历次董事会和股东大会,对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司内部控制等方面进行了有效监督。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内幕信息知情人情况以及内部控制等方面进行了监督检查,认为公司董事会依法经营,财务制度健全,关联交易公允合理,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况,内部控制制度健全并有效执行,未有违反内部控制规定的情形发生。公司聘任天衡会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构,程序合法合规。公司实施重大资产出售暨关联交易,交易完成后不再纳入合并范围,构成重大资产重组,定价公平合理,有助于优化公司资产质量。报告期内,公司无违规对外担保情况,也未发生控股股东及其关联方占用公司资金情况。公司严格按照信息披露相关规定履行信息披露义务。2025年,监事会将继续严格遵照相关规定,忠实、勤勉、规范地履行各项职责,进一步促进公司法人治理结构的完善。

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