(原标题:2024年年度审计报告)
审计报告上会师报字(2025)第2554号显示,龙星科技集团股份有限公司2024年度财务报表经审计,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关附注。审计意见认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。
关键审计事项包括收入确认和存货跌价准备。收入确认方面,公司本年度营业收入为435542.89万元,主要来自炭黑生产和销售。审计程序包括测试内部控制、检查销售合同、分析收入和毛利率变动、函证重要客户等。存货跌价准备方面,年末合并财务报表存货账面余额为47598.73万元,跌价准备金额为208.32万元。审计程序包括评估存货跌价计提方法、检查存货数量及状况、分析预计售价和销售费用等。
管理层负责编制财务报表并确保其公允反映,治理层负责监督财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任包括识别和评估重大错报风险、评价会计政策和估计的合理性、评价财务报表的总体列报等。审计报告日期为2025年3月31日。