(原标题:中国卫通2024年度内部控制评价报告)
公司代码:601698 公司简称:中国卫通
中国卫通集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
报告结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖公司本部及各子(分)公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、子公司控制等方面,重点关注高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及《中国卫通集团股份有限公司内部控制评价管理办法》开展评价工作,未发现重大遗漏或法定豁免。财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致,报告期内未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已制定整改计划并积极落实。上一年度内部控制缺陷均已整改到位,效果良好。2025年公司将持续优化内控体系,提升内部管控能力,防范经营风险。