(原标题:中控技术股份有限公司2024年内部控制评价报告)
公司代码:688777 公司简称:中控技术
中控技术股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
报告指出,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
纳入评价范围的主要单位包括公司及纳入合并报表范围的子公司,涵盖公司治理、管理结构、发展战略、人力资源等多个方面。重点关注的高风险领域包括销售管理、采购管理、生产运营管理等。公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作,未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。
报告期内,公司未发现财务报告及非财务报告存在重大缺陷或重要缺陷,财务报告真实可靠,资产安全,业务合规合法,达到了内部控制的目标。2025年公司将强化内部控制意识,深化内部控制体系建设,规范内部控制制度执行,提升管理水平,保障公司长久健康发展。