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锦江航运: 锦江航运董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告内容摘要

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(原标题:锦江航运董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告)

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况进行评估。普华永道事务所成立于1993年,具备H股企业审计资质及证券期货相关业务资格,2023年度收入总额为71.37亿元,审计业务收入66.02亿元,证券业务收入31.15亿元,A股上市公司审计客户107家,其中交通运输、仓储和邮政业10家。审计委员会审议通过续聘议案,认为普华永道事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。2024年审计期间,普华永道事务所制定风险导向整合审计方案,涵盖收入确认、资产减值、合并报表、关联交易等重点审计领域,审计日程安排满足报告披露时间要求,核心团队成员稳定且具备多年审计经验。审计委员会与普华永道事务所召开审前沟通会议,确保审计工作顺利进行。审计委员会认为公司财务报表真实、准确、完整,不存在重大错报或舞弊行为。总体评价认为普华永道事务所勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,按时完成2024年度财务报表和内部控制审计工作。

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