(原标题:民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见)
民生证券股份有限公司作为广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人,根据相关规定,对广合科技2024年度内部控制自我评价报告出具核查意见。评价范围涵盖公司及其合并报表范围内子公司,涉及资金管理、采购管理、销售与收款管理等主要业务。评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》等规定,采用多种方法评估内部控制设计和运行的有效性。公司依据企业内部控制规范体系,制定了适用于自身的内部控制缺陷认定标准,包括财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷,内部控制设计合理且执行有效,能够保障内部控制目标的实现。公司将持续完善内控制度并优化管理流程,强化内控监督检查和评价。保荐人认为,公司已建立较完善的法人治理结构,内部控制制度符合相关法规要求,2024年内部控制自我评价真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。