(原标题:深圳天德钰科技股份有限公司内部控制审计报告书)
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“天德钰”)2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,天德钰董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。
审计结果显示,天德钰在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所的中国注册会计师刘伟明、杨昊在2025年3月26日签署了该审计报告。