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厦门港务: 2024年年度审计报告内容摘要

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(原标题:2024年年度审计报告)

容诚会计师事务所对厦门港务发展股份有限公司2024年度财务报表进行了审计,认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。关键审计事项包括应收账款预期信用损失的计量和营业收入确认。截至2024年12月31日,应收账款账面价值较高,部分款项涉及诉讼及逾期回款情况。管理层在估计应收账款坏账准备余额时考虑了以前年度的信用违约记录、回款率及前瞻性经济指标。营业收入是公司关键业绩指标之一,收入确认是否恰当对财务报表影响重大。审计师还对收入确认相关的关键内部控制设计和运行有效性进行了测试,并对与收入确认相关的支持性文件进行了检查。此外,审计报告还涵盖了合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的主要数据。

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