(原标题:关于安通控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
我们接受安通控股股份有限公司委托根据中国注册会计师执业准则审计了安通控股公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第351A002922号无保留意见的审计报告。根据相关规定安通控股公司编制了本专项说明所附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是安通控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安通控股公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对在所有重大方面没有发现不一致。除了对安通控股公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度安通控股公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供安通控股公司披露年度报告时使用不得用作任何其他用途。附表显示2024年度安通控股公司与多个附属企业在其他应收款科目下存在大量非经营性资金往来。期初往来资金余额总计286222 15万元2024年度往来累计发生金额为423010 51万元2024年度偿还累计发生金额为379925 89万元2024年期末往来资金余额为329306 77万元。往来性质均为非经营性往来。