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广联达: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

广联达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告,由立信会计师事务所审计并出具。报告编号为信会师报字2025第ZB10054号,针对广联达2024年度财务报表进行审计,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。审计报告编号为信会师报字2025第ZB10051号,意见为无保留。

广联达管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深交所《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。立信会计师事务所将汇总表信息与审计财务报表进行了核对,未发现重大不一致情况。该汇总表应与已审计财务报表一同阅读,仅供广联达披露2024年年度报告使用,不得用于其他目的。报告签署日期为2025年3月21日。

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