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*ST东晶: 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告内容摘要

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(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)

浙江东晶电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况进行评估及履行监督职责。立信会计师事务所(特殊普通合伙)由潘序伦博士于1927年创建,2024年末拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名,业务收入50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2024年为693家上市公司提供年报审计服务,收费8.54亿元。

公司于2024年4月16日召开第七届董事会第四次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构的议案,并于2024年5月20日经2023年度股东大会审议通过。立信依据《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行审计,出具标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映财务状况、经营成果和现金流量,内部控制有效。

审计委员会对立信的专业资质、业务能力和执业质量进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计服务的能力。审计委员会通过多次沟通会议,确保审计工作的顺利进行,并审议通过了公司2024年年度报告和内部控制评价报告。审计委员会认为立信展现了良好的职业操守和业务素养,按时完成审计工作并出具客观、完整、准确的审计报告。

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