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电气风电: 会计师事务所对公司内部控制的审计报告-安永华明(2025)专字第70021425_B01号内容摘要

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(原标题:会计师事务所对公司内部控制的审计报告-安永华明(2025)专字第70021425_B01号)

上海电气风电集团股份有限公司内部控制审计报告,由安永华明会计师事务所审计,报告日期为2025年3月24日。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业责任是按照相关规范建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。审计结果显示,上海电气风电集团股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告签字人为中国注册会计师张飞和孙韬。

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