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康希诺: 审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告)

康希诺生物股份公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告如下:根据相关法律法规和公司章程,审计委员会勤勉尽责,认真履职。2024年3月22日,第三届董事会审计委员会第一次会议同意聘请德勤华永为2024年境内审计机构及内部控制审计机构,德勤香港为境外审计机构,并提交董事会审议。3月27日,第三届董事会第二次会议和监事会第二次会议审议通过续聘议案,并提交股东大会审议。6月27日,2023年年度股东大会审议通过续聘德勤华永和德勤香港为2024年境内外审计机构。

德勤华永和德勤香港依据《审计业务约定书》及相关准则,对公司2024年度财务报表及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对德勤华永和德勤香港的专业资质、业务能力和独立性进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力。审计委员会在2024年10月25日和2025年3月21日分别与注册会计师沟通审计工作进展和关键审计事项,审议通过多项议案。审计委员会认为德勤华永和德勤香港在年报审计中表现出良好的职业操守和业务素质,审计报告客观完整。

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