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华峰测控: 华峰测控2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

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(原标题:华峰测控2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)

北京华峰测控技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(大信专审字2025第3-00059号)由大信会计师事务所出具。根据中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号》,公司管理层负责编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整;治理层负责监督编制过程。

大信会计师事务所依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》的规定执行审核工作,实施了询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等必要审核程序。审核意见认为,公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面如实反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。为了更好地理解公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本报告仅供公司年度报告披露时使用,不得用于其他目的。报告签署日期为2025年3月12日。

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