(原标题:民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见)
民生证券股份有限公司作为山东南山智尚科技股份有限公司(简称“南山智尚”)的持续督导保荐机构,根据相关法律法规要求,对南山智尚2024年度内部控制评价报告进行了核查。核查工作包括与公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构沟通,查阅公司会议资料、内部控制评价报告、规章制度及信息披露文件,并查看生产经营现场。
核查结果显示,南山智尚在内部控制环境、制度建立和实施方面均符合规定,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,确定了内部控制评价范围,涵盖主要单位、业务和高风险领域,资产总额和营业收入占比均超过95%。公司制定了内部控制缺陷认定标准,分为定量和定性标准,涵盖财务报告和非财务报告内部控制。
此外,和信会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计,并出具了无保留意见的审计报告。保荐机构认为,南山智尚现有的内部控制制度符合相关法律、法规要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制。