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隆扬电子: 东吴证券股份有限公司关于隆扬电子(昆山)股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见内容摘要

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(原标题:东吴证券股份有限公司关于隆扬电子(昆山)股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见)

东吴证券股份有限公司作为隆扬电子(昆山)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据相关法律法规要求,对《隆扬电子(昆山)股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查。核查工作包括查阅公司内部控制制度、三会文件、内部审计报告等,并与公司高管人员沟通。

根据核查,公司财务报告内部控制不存在重大缺陷,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。评价范围涵盖公司及下属全资子公司、孙公司,涉及组织结构、企业文化、资金管理、采购与付款管理、生产与仓储管理、销售与收款管理、对外投资、对外担保管理、募集资金管理、信息披露管理等业务和事项。

公司依据企业内部控制规范体系及深交所相关规定开展内部控制评价工作,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。

保荐机构认为,2024年度公司法人治理结构较为完善,内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制。

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