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矽电股份: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

容诚会计师事务所对矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(简称“矽电股份公司”)截至2024年6月30日的财务报告内部控制有效性进行了鉴证。报告仅供矽电股份公司申请首次公开发行股票使用。矽电股份公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性独立提出鉴证结论。

鉴证工作依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行,通过了解、评估、测试和评价内部控制设计和运行的有效性,获取合理保证。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报。鉴证结论认为,矽电股份公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制涵盖组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发管理、财务报告、合同管理、信息系统、关联交易、对外担保和重大投资等方面。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制,并得以有效执行,未发现重大缺陷。公司将继续完善内部控制制度,强化监督检查,促进健康、可持续发展。

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