(原标题:横店影视股份有限公司2024年度内部控制审计报告)
横店影视股份有限公司发布2024年度内部控制审计报告及评价报告。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,BDO立信会计师事务所审计了横店影视2024年12月31日的财务报告内部控制,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。报告指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
横店影视于2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司将继续完善内部控制制度建设,提升内控管理水平,有效防范各类风险,促进公司健康、持续发展。