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海光信息: 海光信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:海光信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)

海光信息技术股份有限公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度财务审计和内部控制审计机构。立信成立于1927年,2010年成为首家改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员10,021名,2024年度业务收入50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

立信按照《审计业务约定书》和《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量,公司保持了有效的财务报告内部控制。

审计委员会对立信的专业资质、业务能力等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审计委员会在年报审计期间与立信进行了多次沟通,确保审计工作顺利进行。立信表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了2024年年报审计工作。

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