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龙迅股份: 龙迅股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

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(原标题:龙迅股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)受龙迅半导体(合肥)股份有限公司委托,审计了该公司2024年度财务报表,并在此基础上审核了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。管理层负责编制该汇总表,确保其真实、准确、完整;治理层负责监督编制过程。注册会计师依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核工作,通过询问、核对资料、抽查会计记录等程序,认为汇总表符合规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。审核意见指出,汇总表应与已审计的财务报表一并阅读,且本报告仅用于年度报告披露,不得另作他用。报告由大信会计师事务所出具,日期为2025年2月27日。附表列示了非经营性资金占用及其他关联资金往来的详细情况,包括资金占用方名称、关联关系、会计科目、期初余额、年度发生额、利息、偿还额、期末余额、占用原因及性质。

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