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富森美: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)受成都富森美家居股份有限公司(简称“富森美”)委托,依据中国注册会计师审计准则,审计了富森美2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表及财务报表附注,并出具了容诚审字2025610Z0026号无保留意见审计报告。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深圳证券交易所相关规定,富森美管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。富森美管理层负责确保汇总表的真实、准确、完整性。容诚会计师事务所对汇总表所载信息与已审计财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。此外,未对汇总表单独执行额外审计程序。该专项说明仅供富森美年度报告披露之目的使用,不得用于其他目的。附件包括2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。签字注册会计师为王殷、郑迪和陈春蓓。报告日期为2025年2月27日。

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