(原标题:2024年度公司对会计师事务所履职情况评估报告)
蓝星安迪苏股份有限公司对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况进行了评估。根据《审计业务约定书》和相关法规,毕马威华振对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,并核查了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及关联财务公司存贷款情况等,出具了专项报告。审计结果显示,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及年度经营成果和现金流量,且公司保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
审计委员会与会计师事务所进行了多次沟通:2024年12月17日,会计师事务所通过视频会议汇报了独立性、审计计划等内容;审计过程中,公司积极配合现场审计工作;2025年2月24日,会计师事务所提交审计报告草稿并通过视频会议汇报审计调整事项等。审计委员会审议通过了公司2024年年度报告及摘要、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制评价报告等议案,并同意提交董事会审议。
公司认为毕马威华振符合《证券法》规定,具备专业能力和良好独立性,遵守职业道德规范,在年度审计中勤勉尽责,执行了恰当的审计程序,获取了充分、适当的审计证据,能够胜任公司年度财务和内部控制的审计工作。