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安迪苏: 2024年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:2024年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)

蓝星安迪苏股份有限公司2024年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下:

毕马威华振会计师事务所成立于1992年,2012年转制为特殊普通合伙企业。截至2024年底,有合伙人241人,注册会计师1,309人。2023年业务收入超41亿元,其中审计业务收入超39亿元。2024年3月25日,公司审计委员会审议通过续聘毕马威华振为2024年度财务和内部控制审计机构,并提交董事会及股东大会审议通过。

毕马威华振依据《审计业务约定书》及《中国注册会计师审计准则》,对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行审计,出具标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映财务状况及经营成果,内部控制有效。审计过程中,会计师事务所与公司管理层和治理层就独立性、审计计划、风险评估等进行了沟通。

审计委员会通过审前沟通会议和工作沟通会议,协调管理层与外部审计机构的沟通,审议通过2024年度审计计划、年度报告及摘要、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制评价报告等议案。审计委员会认为毕马威华振勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则。

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