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华康股份: 华康股份关于董事会审计委员会对公司2024年审计机构履行监督职责情况的报告内容摘要

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(原标题:华康股份关于董事会审计委员会对公司2024年审计机构履行监督职责情况的报告)

浙江华康药业股份有限公司董事会审计委员会对公司2024年审计机构履行监督职责情况进行汇报。天健会计师事务所(特殊普通合伙)被续聘为公司2024年度审计机构,成立日期为2011年7月18日,注册地址位于浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海,2023年末拥有238名合伙人,2,272名注册会计师,其中836名签署过证券服务业务审计报告。2023年业务收入总额为34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元,审计706家上市公司,其中同行业541家。

天健依据《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行审计,出具标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映2024年12月31日的合并及母公司财务状况及经营成果和现金流量。审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审计委员会在2024年4月18日第六届董事会第十五次会议和2025年1月14日、2月24日、2月25日多次会议中,与天健进行了充分沟通,确保审计工作的顺利进行。

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