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弘景光电: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

广东弘景光电科技股份有限公司内部控制鉴证报告(众环专字(2024)0600102号)显示,公司管理层对2024年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性进行了认定。中审众环会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行鉴证工作,认为弘景光电公司在该日期保持了有效的内部控制。

公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。内部控制旨在合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。报告指出,公司已建立涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督的内部控制体系,覆盖销售、生产、资产管理等主要业务。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制评价结论基于风险导向原则,涵盖主要单位、事项和高风险领域。报告仅供首次公开发行股票使用。

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