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国联水产: 华福证券有限责任公司关于湛江国联水产开发股份有限公司2024年定期现场检查报告内容摘要

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(原标题:华福证券有限责任公司关于湛江国联水产开发股份有限公司2024年定期现场检查报告)

华福证券有限责任公司对湛江国联水产开发股份有限公司进行了2024年度定期现场检查。检查时间为2024年12月23日至26日,由罗黎明负责。

检查结果显示,公司在公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项方面均符合相关规定。具体如下:

  1. 公司治理:公司章程和治理制度完备、合规,三会规则有效执行,会议记录完整,董监高履职合规,公司独立运作,无同业竞争。
  2. 内部控制:建立了内部审计制度,审计委员会和内部审计部门运作正常,内控制度完备。
  3. 信息披露:已披露公告与实际情况一致,内容完整,无重大变化或未披露事项。
  4. 保护公司利益:防止控股股东占用资金的制度健全,关联交易合规,对外担保合法。
  5. 募集资金使用:三方监管协议有效执行,无第三方占用或擅自变更用途情况。
  6. 业绩情况:2024年1-9月,公司营收301,299.96万元,同比下降24.14%,净利润-7,955.99万元,同比上升66.17%。
  7. 募投项目:“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”和“国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目”未达计划进度,预计2026年1月完成。
  8. 合并范围内担保:存在少量未及时披露进展公告,已督促更正。

保荐机构建议公司关注业绩亏损因素,及时披露信息并推动募投项目实施。

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