(原标题:柯利达关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告)
证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2024-078
重要内容提示: - 公司 2023年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定,公司股票于 2024年 5月 6日起被实施其他风险警示。 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5条,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。
一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 - 因 2023年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,公司股票自 2024年 5月 6日起被实施其他风险警示。 - 被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为 5%,将在风险警示板交易。
二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施 1. 针对内部控制审计报告中指出的问题,公司已终止该采购合同,预付货款已退回公司账户。 2. 公司专注主营业务,紧盯重点区域、重点项目,努力开拓新市场;同时保证施工项目有序推进,加大应收账款的催收力度。 3. 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员,积极参加监管机构组织的相关专题培训,加深对证券法律法规的理解,提高风险防范和规范运作意识。 4. 强化公司内部控制资金管理的执行和监督,从支付金额、支付用途、审批流程、权限等做出明确规定,严格审批程序,加强资金管控和内部审计监督。 5. 保持与会计师事务所等专业机构的日常沟通,保证公司治理的规范性。 6. 加强公司与监管部门的沟通和联系,及时了解监管要点和政策的变动。
三、风险提示和其他说明 1. 截至本公告日,公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月披露一次提示性公告。 2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。