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隆鑫通用: 信永中和会计师事务所关于对隆鑫通用2023年年度报告的信息披露监管工作函中需要会计师发表意见的说明内容摘要

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(原标题:信永中和会计师事务所关于对隆鑫通用2023年年度报告的信息披露监管工作函中需要会计师发表意见的说明)

隆鑫通用动力股份有限公司收到了上海证券交易所关于其2023年年度报告的信息披露监管工作函,信永中和会计师事务所作为审计机构,对相关问题进行了核查。核查内容涉及意大利CMD公司股权出售的合理性、资产减值准备的计提情况、广州威能机电有限公司的应收账款问题、金业机械铸造有限公司的商誉减值及收入确认等多个方面。会计师事务所在审计过程中执行了相关程序,包括了解和测试内部控制、检查合同和财务数据、评估资产价值等,未发现公司在重大方面存在不一致或违规情况。同时,公司对内部控制和风险管理进行了改进,包括完善内控制度、加强监督和合规培训等措施。

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