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乔锋智能: 内部控制鉴证报告内容摘要

来源:公告原文 2024-06-21 03:33:59
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(原标题:内部控制鉴证报告)

乔锋智能装备股份有限公司发布了内部控制鉴证报告,由容诚会计师事务所进行鉴证,报告显示截至2023年12月31日,公司财务报告相关的内部控制在所有重大方面保持有效。报告强调了内部控制的局限性,同时指出内部控制的有效性可能随内外部环境变化而变化。鉴证结论支持公司内部控制的有效性,旨在为其首次公开发行股票申请提供必需文件。

公司还公布了关于内部控制有效性的自我评价报告,详细说明了内部控制制度的目标、原则、重点控制活动及缺陷改进措施。重点控制活动涵盖了对子公司的管理、重大投资与对外担保、关联交易、信息披露、采购管理、存货管理、销售及应收账款管理、研究与开发、货币资金管理及固定资产等多个方面,体现了公司内部控制体系的全面性和细致性。公司通过制定和执行一系列内部控制制度及流程,确保了经营管理的合法合规、资产安全及财务信息的真实性完整性,同时不断提升经营效率和效果。

报告中还提到,公司建立了内部控制监督机制,包括内部审计制度,以确保内部控制制度得到有效执行和持续改进。公司董事会对内部控制的有效性进行了自我评价,并认为已达到《企业内部控制基本规范》的要求。此外,报告还阐述了如何通过信息系统和流程信息化提升管理效率和供应链响应速度,以及如何通过内部沟通和外部信息获取来优化决策过程。

综上,公告内容围绕乔锋智能装备股份有限公司内部控制的有效性展开,详细报告了内部控制的建设、执行情况及自我评价结果,旨在证明公司已建立并维护了一套健全且运行有效的内部控制体系。

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